索 引 号 640324010/2025-00073 发文时间 2025-02-19
发布机构 同心县财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2024年元至十二月份财政预算执行情况
2024年元至十二月份财政预算执行情况
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今年以来,同心县财政认真贯彻落实党的路线、方针、政策,主动服务县域经济高质量发展,积极落实“百日攻坚战”部署要求,紧盯财政收入支出增长目标,保持全年财政收入增长8.09%。财政支出1.63%增长速度,较好的完成了各项目标任务,确保了年初县人大确定的各项兜底政策严格落实到位。

一、一般公共预算收入基本情况

2024年,我县公共财政预算收入完成45730万元,完成年度预算数45700万元的100.07%,较上年同期42306万元增长8.09%。税收收入相对保持稳定增长,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成32897万元,完成年度预算数34700万元的94.80%,较上年同期30754万元增长6.97%。其中:国内增值税完成11541万元,完成年度预算数13000万元的88.78 %,较上年同期9933万元增长16.19%;企业所得税完成4525万元,完成年度预算数6000万元75.42%,较上年同期4731万元下降4.35%;个人所得税完成846万元,完成年度预算数800万元的105.75%,较上年同期711万元增长18.99%;城市维护建设税完成1422万元,完成年度预算数1600万元的88.88%,较上年同期1689万元下降15.81%;房产税完成644万元,完成年度预算数1000万元的64.40%,较上年同期824万元下降21.84%;印花税完成1444万元,完成年度预算数1200万元的120.33%,较上年同期1206万元增长19.73%;耕地占用税完成5437万元,完成年度预算数4000万元的135.93%,较上年同期4046万元增长34.38%;契税完成3418万元,完成年度预算数3100万元的110.26%,较上年同期3882万元下降11.95%。

2、非税收入完成12833万元,完成年度预算数11000万元的116.66%,较上年同期11552万元增长11.09%。其中:专项收入完成3113万元,完成年度预算数1500万元的207.53%,较上年同期1900元增长63.84%;包括教育附加费收入1416万元、残疾人就业保障金收入430万元、计提教育资金收入1267万元;行政事业性收费完成2083万元,完成年度预算数2300万元的90.57%,行政事业性收费主要收到人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费607万元;教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费822万元;自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费131万元、不动产登记费18万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费482万元;其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费23万元,较上年同期2018万元增长3.22%;罚没收入完成4162万元,完成年度预算数2300万元的180.96%,较上年同期2259元增长84.24%;国有资源(资产)有偿使用收入1376万元,完成年度预算数4600万元的29.91%,较去年同期4716万元下降70.82%。政府住房基金收入完成2080万元,完成年度预算数300万元的693.33%,较去年同期234万元增长788.89%。

财政收入运行特点:财政收入稳步增长,税收收入增速虽有趋缓,但却保障了全年收入既定增长目标的顺利完成。持续加强税收征管,依法征收、应收尽收,扎实提高地方税收贡献。采取切实措施,积极协调税务、自然资源等有关执收部门,全力有效组织财政收入,确保财政收入应缴尽缴,应收尽收。2024年,一般公共预算收入实现同比增长8.09%,税收占比71.94%。分税种看三大主体税种增值税和个人所得税依然保持较高增速,企业所得税增速始终为负。今年以来,由于县域内新能源企业增值税留底抵扣结束、以宁夏国博新能源有限公司等新能源企业开始缴纳增值税,全年新能源企业缴纳税款占全年税收收入的36.6%。增值税增长16.19%;受企业偿还利息因素所致,使得个人所得税也保持较高增速,个人所得税增长18.99%、受企业产品销售量下降及个别企业上半年停产因素影响,企业所得税同比下降4.35%。耕地占用税和印花税依然保持较高增速,分别增长34.38%和19.73%。

二、一般公共预算支出基本情况

2024年,我县公共财政预算支出614046万元,完成年度变动预算数722219万元的85.02%,较上年同期增长1.63%。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出31492万元,完成年度变动预算数35531万元的88.63%,较上年30540万元增长3.12个百分点;

2、公共安全支出14441万元,完成年度变动预算数15255万元的94.66%,较上年14125万元增长2.24个百分点;

3、教育支出111536万元,完成年度变动预算数131712万元的84.68%,较上年108854万元增长2.46个百分点;

4、社会保障和就业支出103483万元,完成年度变动预算数107664万元的96.12%,较上年98907万元增长4.63个百分点;

5、卫生健康支出40762万元,完成年度变动预算数43256万元的94.23%,较上年49686万元下降17.96个百分点;

6、城乡社区支出12494万元,完成年度变动预算数13617万元的91.75%,较上年19668万元下降36.48个百分点;

7、农林水事务支出190223万元,完成年度变动预算数239633万元的79.38%,较上年160857万元增长18.26个百分点;

8、交通运输支出17118万元,完成年度变动预算数19464万元的87.95%,较上年15343万元11.57个百分点;

9、住房保障支出50580万元,完成年度变动预算数53520万元的94.51%,较上年40723万元增长24.20个百分点;

财政支出运行特点:一是支出结构持续优化,财政资金效益稳步提升。2024年,我县公共财政预算支出614046万元,完成年度变动预算数722219万元的85.02%,较上年同期增长1.63%,增加额9875万元。支出结构不断优化,重点战略任务财力保障及时足额到位;二财政资金统筹有力,重点支出得到有效保障。时刻兜牢“三保”支出底线,建立节约型财政保障机制。民生支出累计完成545485万元,占全县一般公共预算支出的88.83%,较上年同期民生支出537579万元增长1.47%,切实保障了县委、县政府重点项目支出。

三、政府性基金预算收支情况

2024年,政府性基金预算收入完成53394万元,完成年度预算任务数55000万元的97.08%。政府性基金预算支出完成45627万元,完成年度预算任务数69423万元的65.72%。




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