索 引 号 640324010/2024-00309 发文时间 2024-11-13
发布机构 同心县财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2024年元至十月份财政预算执行情况
2024年元至十月份财政预算执行情况

10月份以来,同心县财政认真贯彻落实党的路线、方针、政策,主动服务县域经济高质量发展,积极落实“百日攻坚战”部署要求,紧盯财政收入支出增长目标,保持本月财政收入增长8.49%。财政支出4.46%增长速度,牢牢守住民生底线,确保年初县人大确定的各项兜底政策严格落实到位。

一、一般公共预算收入基本情况

今年10月份,我县公共财政预算收入完成40296万元,完成年度预算数45700万元的88.18%,较上年同期37142万元增长8.49%。税收收入继续保持稳定增长,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成29262万元,完成年度预算数34700万元的 84.33%,较上年同期26754万元增长9.37%。其中:国内增值税完成9529万元,完成年度预算数13000万元的73.30 %,较上年同期7930万元增长20.16%;企业所得税完成4407万元,完成年度预算数6000万元73.45%,较上年同期4684万元下降0.59%;个人所得税完成676万元,完成年度预算数800万元的84.50%,较上年同期497万元增长36.02%;城市维护建设税完成1060万元,完成年度预算数1600万元的66.25%,较上年同期1426万元下降25.67%;房产税完成631万元,完成年度预算数1000万元的63.10%,较上年同期799万元下降21.03%;印花税完成1332万元,完成年度预算数1200万元的111%,较上年同期1068万元增长24.72%;耕地占用税完成5366万元,完成年度预算数4000万元的134.15%,较上年同期3877万元增长38.41%;契税完成3140万元,完成年度预算数3100万元的101.29%,较上年同期3255万元下降3.53%。

2、非税收入完成11034万元,完成年度预算数11000万元的100.31%,较上年同期10388万元增长6.22%。其中:专项收入完成2172万元,完成年度预算数1500万元的144.80%,较上年同期1298元增长67.33%;包括教育附加费收入1197万元、残疾人就业保障金收入29万元、计提教育资金收入946万元;行政事业性收费完成1608万元,完成年度预算数2300万元的69.91%,行政事业性收费主要收到人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费330万元;教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费702万元;自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费131万元、不动产登记费18万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费404万元;其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费23万元,较上年同期2339万元下降31.25%;罚没收入完成3637万元,完成年度预算数2300万元的158.13%,较上年同期2066万元增长76.04%;国有资源(资产)有偿使用收入1564万元,完成年度预算数4600万元的34%,较去年同期4026万元下降61.15%。政府住房基金收入完成2053万元,完成年度预算数300万元的684.33%,较去年同期234万元增长777.35%。

财政收入运行特点:财政收入稳步增长,税收收入增速趋缓,仍可有力保障全年收入既定增长目标完成。持续加强税收征管,依法征收、应收尽收,扎实提高地方税收贡献。采取切实措施,积极协调税务、自然资源等有关执收部门,全力有效组织财政收入,确保财政收入应缴尽缴,应收尽收。10月份,一般公共预算收入实现同比增长8.49%,快于序时进度4.85个百分点,税收占比首次跌破73%,为72.62%。分税种看三大主体税种增值税和个人所得税依然保持较高增速,企业所得税增速依然为负。今年以来,由于县域内新能源企业增值税留底抵扣结束、以宁夏国博新能源有限公司等新能源企业开始缴纳增值税,增值税增长20.16%;受企业偿还利息因素所致,使得个人所得税也保持较高增速,个人所得税增长36.02%、受企业产品销售量下降及个别企业上半年停产因素影响,企业所得税同比下降5.91%。耕地占用税和印花税继续保持较高增速,分别增长38.41%和24.72%。

二、一般公共预算支出基本情况

10月份,我县公共财政预算支出504830万元,完成年度变动预算数658099万元的76.71%,较上年同期增长4.46%,较序时进度慢6.62个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出24154万元,完成年度变动预算数30098万元的80.25%,慢于序时进度3.08个百分点;

2、公共安全支出11559万元,完成年度变动预算数14690万元的78.69%,慢于序时进度4.64个百分点;

3、教育支出95729万元,完成年度变动预算数122132万元的78.38%,慢于序时进度4.95个百分点;

4、社会保障和就业支出88082万元,完成年度变动预算数101395万元的86.87%,快于序时进度3.54个百分点;

5、卫生健康支出34275万元,完成年度变动预算数41321万元的82.95%,慢于序时进度0.38个百分点;

6、城乡社区支出8987万元,完成年度变动预算数11032万元的81.46%,慢于序时进度1.87个百分点;

7、农林水事务支出156946万元,完成年度变动预算数223182万元的70.32%,慢于序时进度13个百分点;

8、交通运输支出5940万元,完成年度变动预算数9103万元的65.25%,慢于序时进度18.08个百分点;

9、住房保障支出47491万元,完成年度变动预算数53949万元的88.03%,快于序时进度4.70个百分点;

财政支出运行特点:一是支出结构持续优化,财政资金效益稳步提升。1-10月份,我县公共财政预算支出504830万元,完成年度变动预算数658099万元的76.71%,较上年同期增长4.46%,较序时进度慢6.62个百分点。支出结构不断优化,重点战略任务财力保障及时足额到位;二财政资金统筹有力,重点支出得到有效保障。兜牢“三保”支出底线,建立节约型财政保障机制。民生支出累计完成448094万元,占全县一般公共预算支出的88.76%,较上年同期民生支出435250万元增长2.95%,切实保障了县委、县政府重点项目支出。

三、政府性基金预算收支情况

10月份,政府性基金预算收入完成50986万元,完成年度预算任务数55000万元的92.70%。政府性基金预算支出完成31047万元,完成年度预算任务数42864万元的72.43%。



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