索 引 号 640324010/2024-00294 发文时间 2024-10-11
发布机构 同心县财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2024年元至九月份财政预算执行情况
2024年元至九月份财政预算执行情况

9月份以来,同心县财政认真贯彻落实党的二十届三中全会精神,主动服务县域经济高质量发展,积极落实“百日攻坚战”部署要求,紧盯财政收入支出增长目标,保持本月财政收入增长8.45%。财政支出3.57%增长速度,牢牢守住民生底线,确保年初县人大确定的各项兜底政策严格落实到位。

一、一般公共预算收入基本情况

今年9月份,我县公共财政预算收入完成36774万元,完成年度预算数45700万元的80.47%,较上年同期33908万元增长8.45%。税收收入继续保持稳定增长,公共财政预算收入从具体项目来看:

1、税收收入完成27007万元,完成年度预算数34700万元的 77.83%,较上年同期24010万元增长12.48%。其中:国内增值税完成8483万元,完成年度预算数13000万元的65.25 %,较上年同期7013万元增长18.96%;企业所得税完成3751万元,完成年度预算数6000万元62.52%,较上年同期3776万元下降0.66%;个人所得税完成578万元,完成年度预算数800万元的72.25%,较上年同期396万元增长45.96%;城市维护建设税完成890万元,完成年度预算数1600万元的55.63%,较上年同期1273万元下降30.09%;房产税完成485万元,完成年度预算数1000万元的48.50%,较上年同期642万元下降24.45%;印花税完成1227万元,完成年度预算数1200万元的102.25%,较上年同期859万元增长42.84%;耕地占用税完成5330万元,完成年度预算数4000万元的133.25%,较上年同期3877万元增长37.48%;契税完成3056万元,完成年度预算数3100万元的98.58%,较上年同期3068万元下降0.39%。

2、非税收入完成9767万元,完成年度预算数11000万元的88.79%,较上年同期9898万元下降1.32%。其中:专项收入完成1087万元,完成年度预算数1500万元的72.47%,较上年同期1170元下降7.09%;包括教育附加费收入1062万元、残疾人就业保障金收入25万元;行政事业性收费完成1526万元,完成年度预算数2300万元的66.35%,行政事业性收费主要收到人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费304万元;教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费702万元;自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费131万元、不动产登记费18万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费347万元;其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费24万元,较上年同期2303万元下降33.74%;罚没收入完成3544万元,完成年度预算数2300万元的154.09%,较上年同期1961万元增长80.72%;国有资源(资产)有偿使用收入1557万元,完成年度预算数4600万元的33.85%,较去年同期3805万元下降59.08%。政府住房基金收入完成2053万元,完成年度预算数300万元的684.33%,较去年同期234万元增长777.35%。

财政收入运行特点:财政收入继续向好,收入增长质量良好,有力促进全年收入既定增长目标完成。持续加强税收征管,依法征收、应收尽收,扎实提高地方税收贡献。采取切实措施,积极协调税务、自然资源等有关执收部门,全力有效组织财政收入,确保财政收入应缴尽缴,应收尽收。9月份,一般公共预算收入实现同比增长8.45%,快于序时进度5.47个百分点,税收占比73.44%。分税种看三大主体税种增值税和个人所得税依然保持较高增速,企业所得税增速依然为负。今年以来,由于县域内新能源企业增值税留底抵扣结束、以宁夏国博新能源有限公司等新能源企业开始缴纳增值税,增值税增长20.96%;受企业偿还利息因素所致,使得个人所得税也保持较高增速,个人所得税增长45.96%、受企业产品销售量下降及个别企业上半年停产因素影响,企业所得税同比下降0.66%。耕地占用税和印花税继续保持较高增速,分别增长37.48%和42.84%。

二、一般公共预算支出基本情况

9月份,我县公共财政预算支出456918万元,完成年度变动预算数620419万元的73.65,较上年同期增长3.57%,较序时进度慢1.35个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:

1、一般公共服务支出22084万元,完成年度变动预算数28994万元的76.17%,快于序时进度1.17个百分点;

2、公共安全支出10273万元,完成年度变动预算数13538万元的75.88%,快于序时进度0.88个百分点;

3、教育支出82211万元,完成年度变动预算数110632万元的74.31%,慢于序时进度0.69个百分点;

4、社会保障和就业支出82970万元,完成年度变动预算数97550万元的85.05%,快于序时进度10.05个百分点;

5、卫生健康支出31548万元,完成年度变动预算数40540万元的77.82%,快于序时进度2.82个百分点;

6、城乡社区支出7153万元,完成年度变动预算数9166万元的78.04%,快于序时进度3.04个百分点;

7、农林水事务支出140510万元,完成年度变动预算数211424万元的66.46%,慢于序时进度8.54个百分点;

8、交通运输支出4449万元,完成年度变动预算数7855万元的56.64%,慢于序时进度18.36个百分点;

9、住房保障支出45786万元,完成年度变动预算数53498万元的85.58%,快于序时进度10.58个百分点;

财政支出运行特点:一是支出结构不断优化,财政资金效益不断提升。1-9月份,我县公共财政预算支出456918万元,完成年度变动预算数620419万元的73.65%,较上年同期增长3.57%,较序时进度慢1.35个百分点。支出结构持续优化,重点战略任务财力保障及时到位;二财政资金统筹有力,重点支出得到有效保障。兜牢“三保”支出底线,建立节约型财政保障机制。民生支出累计完成404126万元,占全县一般公共预算支出的88.45%,较上年同期民生支出391644万元增长3.19%,切实保障了县委、县政府重点项目支出。

三、政府性基金预算收支情况

9月份,政府性基金预算收入完成50371万元,完成年度预算任务数55000万元的91.58%。政府性基金预算支出完成23463万元,完成年度预算任务数36795万元的63.77%。



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