| 索 引 号 | 640324010/2024-00291 | 发文时间 | 2024-10-11 |
| 发布机构 | 同心县财政局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 2024年元至八月份财政预算执行情况 | ||
8月份以来,同心县财政认真贯彻落实党的二十届三中全会精神,主动服务县域经济高质量发展,落实“稳中求进、以进促稳”工作总基调,继续保持财政收入8.49%。财政支出5.04%增长速度,守牢民生底线,确保年初县人大确定的各项兜底政策严格落实到位。
一、一般公共预算收入基本情况
今年8月份,我县公共财政预算收入完成32252万元,完成年度预算数45700万元的70.57%,较上年同期29728万元增长8.49%。税收收入继续保持稳定增长,公共财政预算收入从具体项目来看:
1、税收收入完成24466万元,完成年度预算数34700万元的70.51%,较上年同期21385万元增长14.41%。其中:国内增值税完成7443万元,完成年度预算数13000万元的57.25 %,较上年同期5881万元增长26.56%;企业所得税完成3722万元,完成年度预算数6000万元62.03%,较上年同期3750万元下降0.75%;个人所得税完成525万元,完成年度预算数800万元的65.63%,较上年同期328万元增长60.06%;城市维护建设税完成743万元,完成年度预算数1600万元的46.44%,较上年同期1129万元下降34.19%;房产税完成481万元,完成年度预算数1000万元的48.10%,较上年同期639万元下降24.73%;印花税完成1175万元,完成年度预算数1200万元的97.92%,较上年同期800万元增长46.88%;耕地占用税完成4801万元,完成年度预算数4000万元的120.03%,较上年同期3220万元增长49.10%;契税完成2624万元,完成年度预算数3100万元的84.65%,较上年同期2799万元下降6.25%。
2、非税收入完成7787万元,完成年度预算数11000万元的70.79%,较上年同期8343万元下降6.66%。其中:专项收入完成960万元,完成年度预算数1500万元的64%,较上年同期1058万元下降9.26%;包括教育附加费收入936万元、残疾人就业保障金收入24万元;行政事业性收费完成1240万元,完成年度预算数2300万元的53.91%,行政事业性收费主要收到人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费168万元;教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费603万元;自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费131万元、不动产登记费18万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费313万元;其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费7万元,较上年同期2199万元下降43.61%;罚没收入完成2689万元,完成年度预算数2300万元的116.91%,较上年同期1224万元增长119.69%;国有资源(资产)有偿使用收入1039万元,完成年度预算数4600万元的22.59%,较去年同期3355万元下降9.03%。政府住房基金收入完成1859万元,完成年度预算数300万元的519.67%,较去年同期82万元增长2167.07%。
财政收入运行特点:财政收入稳步向好,收入增长质量良好,有力促进全年收入既定增长目标完成。持续加强税收征管,依法征收、应收尽收,扎实提高地方税收贡献。采取切实措施,积极协调税务、自然资源等有关执收部门,全力有效组织财政收入,确保财政收入应缴尽缴,应收尽收。8月份,一般公共预算收入实现同比增长8.49%,快于序时进度3.91个百分点,税收占比75.86%。分税种看三大主体税种增值税和个人所得税依然保持较高增速,企业所得税增速依然为负。今年以来,由于县域内新能源企业增值税留底抵扣结束、以宁夏国博新能源有限公司等新能源企业开始缴纳增值税,增值税增长26.56%;受企业偿还利息因素所致,使得个人所得税也保持较高增速,个人所得税增长60.06%、受企业产品销售量下降及个别企业上半年停产因素影响,企业所得税同比下降0.75%。耕地占用税和印花税继续保持较高增速,分别增长49.10%和46.88%。
二、一般公共预算支出基本情况
8月份,我县公共财政预算支出396413万元,完成年度变动预算数599169万元的66.16%,较上年同期增长5.04%,与序时进度持平。公共财政预算支出从具体项目来看:
1、一般公共服务支出19570万元,完成年度变动预算数28712万元的68.16%,快于序时进度1.49个百分点;
2、公共安全支出9176万元,完成年度变动预算数13533万元的68.72%,快于序时进度2.05个百分点;
3、教育支出70094万元,完成年度变动预算数109411万元的64.06%,慢于序时进度2.61个百分点;
4、社会保障和就业支出75609万元,完成年度变动预算数96114万元的78.67%,快于序时进度12个百分点;
5、卫生健康支出29264万元,完成年度变动预算数39833万元的73.47%,快于序时进度6.80个百分点;
6、城乡社区支出6335万元,完成年度变动预算数8985万元的70.51%,快于序时进度3.84个百分点;
7、农林水事务支出120934万元,完成年度变动预算数201221万元的60.10%,慢于序时进度6.57个百分点;
8、交通运输支出3601万元,完成年度变动预算数7853万元的45.86%,慢于序时进度20.81个百分点;
9、住房保障支出40131万元,完成年度变动预算数49321万元的81.37%,快于序时进度14.70个百分点;
财政支出运行特点:一是优化支出结构,财政资金效益不断提升。1-8月份,我县公共财政预算支出396413万元,完成年度变动预算数599169万元的66.16%,较上年同期增长5.04%,于序时进度持平。支出结构持续优化,重点战略任务财力保障及时到位;二财政资金统筹有力,重点支出得到有效保障。兜牢“三保”支出底线,建立节约型财政保障机制。民生支出累计完成354020万元,占全县一般公共预算支出的89.31%,较上年同期民生支出333604万元增长6.12%,切实保障了县委、县政府重点项目支出。
三、政府性基金预算收支情况
8月份,政府性基金预算收入完成34419万元,完成年度预算任务数55000万元的62.58%。政府性基金预算支出完成15098万元,完成年度预算任务数36795万元的41.03%。
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