索 引 号 | 640324010/2024-00219 | 发文时间 | 2024-08-05 |
发布机构 | 同心县财政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2024年元至七月份财政预算执行情况 |
7月份,围绕区市县党委、政府一系列重大决策部署,同心县财政认真贯彻落实党的二十届三中全会精神,主动服务县域经济高质量发展,落实“稳中求进、以进促稳”工作总基调,继续保持财政收入8.19%。财政支出6.83%增长速度,守牢民生底线,确保年初县人大确定的各项兜底政策严格落实到位。
一、一般公共预算收入基本情况
今年7月份,我县公共财政预算收入完成29420万元,完成年度预算数45700万元的64.38%,较上年同期27194万元增长8.19%。税收收入继续保持稳定增长,公共财政预算收入从具体项目来看:
1、税收收入完成22215万元,完成年度预算数34700万元的 64.02%,较上年同期19755万元增长12.45%。其中:国内增值税完成6639万元,完成年度预算数13000万元的51.07 %,较上年同期5159万元增长28.69%;企业所得税完成3631万元,完成年度预算数6000万元60.52%,较上年同期3718万元下降2.34%;个人所得税完成424万元,完成年度预算数800万元的53%,较上年同期235万元增长80.43%;城市维护建设税完成693万元,完成年度预算数1600万元的43.31%,较上年同期995万元下降30.35%;房产税完成475万元,完成年度预算数1000万元的47.50%,较上年同期629万元下降24.48%;印花税完成962万元,完成年度预算数1200万元的80.17%,较上年同期735万元增长30.88%;耕地占用税完成4753万元,完成年度预算数4000万元的118.83%,较上年同期3206万元增长48.25%;契税完成1894万元,完成年度预算数3100万元的61.10%,较上年同期2282万元下降17%。
2、非税收入完成7205万元,完成年度预算数11000万元的65.50%,较上年同期7439万元下降3.15%。其中:专项收入完成899万元,完成年度预算数1500万元的59.93%,较上年同期961万元下降6.45%;包括教育附加费收入876万元、残疾人就业保障金收入23万元;行政事业性收费完成1219万元,完成年度预算数2300万元的53%,行政事业性收费主要收到人防办行政事业性收费收入中防空地下室易地建设费166万元;教育行政事业性收费收入中公办幼儿园保教费603万元;自然资源行政事业性收费收入中耕地开垦费131万元、不动产登记费18万元;收到水利行政事业性收费收入中水土保持补偿费295万元;其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费6万元,较上年同期2188万元下降44.29%;罚没收入完成2271万元,完成年度预算数2300万元的98.74%,较上年同期1141万元增长99.04%;国有资源(资产)有偿使用收入957万元,完成年度预算数4600万元的20.80%,较去年同期2642万元下降63.78%。政府住房基金收入完成1859万元,完成年度预算数300万元的519.67%,较去年同期82万元增长2167.07%。
财政收入运行特点:财政收入稳步向好,收入增长质量良好,有力促进全年收入既定增长目标完成。进一步加强税收征管,依法征收、应收尽收,努力提高地方税收贡献。采取切实措施,积极协调税务、自然资源等有关部门,全力有效组织财政收入,确保财政收入及时入库,颗粒归仓。7月份,一般公共预算收入实现同比增长8.19%,快于序时进度6.05个百分点,税收占比75.51%。分税种看三大主体税种增值税和个人所得税保持较高增速,企业所得税增速为负。今年以来,由于县域内新能源企业增值税留底抵扣结束、以宁夏国博新能源有限公司等新能源企业开始缴纳增值税,增值税增长28.69%;受企业偿还利息因素所致,使得个人所得税也保持较高增速,个人所得税增长80.43%、受企业产品销售量下降及个别企业上半年停产因素影响,企业所得税同比下降2.34%。耕地占用税和印花税继续保持较高增速,分别增长48.25%和30.88%。
二、一般公共预算支出基本情况
7月份,我县公共财政预算支出349308万元,完成年度变动预算数465100万元的75.10%,较上年同期增长6.83%,快于序时进度16.77个百分点。公共财政预算支出从具体项目来看:
1、一般公共服务支出17408万元,完成年度变动预算数28211万元的61.71%,快于序时进度3.38个百分点;
2、公共安全支出8131万元,完成年度变动预算数14555万元的55.86%,慢于序时进度2.47个百分点;
3、教育支出63564万元,完成年度变动预算数86660万元的73.35%,快于序时进度15.02个百分点;
4、社会保障和就业支出67206万元,完成年度变动预算数70000万元的96.01%,快于序时进度37.68个百分点;
5、卫生健康支出26083万元,完成年度变动预算数28500万元的91.52%,快于序时进度33.19个百分点;
6、城乡社区支出5695万元,完成年度变动预算数8704万元的65.43%,快于序时进度7.10个百分点;
7、农林水事务支出100145万元,完成年度变动预算数132000万元的75.87%,快于序时进度17.54个百分点;
8、交通运输支出3375万元,完成年度变动预算数9960万元的33.89%,慢于序时进度24.44个百分点;
9、住房保障支出38465万元,完成年度变动预算数50469万元的76.22%,快于序时进度17.89个百分点;
财政支出运行特点:一是优化支出结构,财政资金效益不断提升。1-7月份,我县公共财政预算支出349308万元,完成年度变动预算数465100万元的75.10%,较上年同期增长6.83%,快于序时进度16.77个百分点。支出结构持续优化,重点战略任务财力保障及时到位;二财政资金统筹有力,重点支出得到有效保障。兜牢“三保”支出底线,建立节约型财政保障机制。民生支出累计完成310704万元,占全县一般公共预算支出的88.95%,较上年同期民生支出290552万元增长6.94%,切实保障了县委、县政府重点项目支出。
三、政府性基金预算收支情况
7月份,政府性基金预算收入完成32287万元,完成年度预算任务数55000万元的58.70%。政府性基金预算支出完成8955万元,完成年度预算任务数36795万元的24.34%。
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